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NUEVA GUIA DE AUDITORIA BASADA EN RIESGOS

Herramientas del Marco Internacional para la Práctica Profesional de Auditoria Interna y Buenas Prácticas

Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas (V5) 2020

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Bogotá

8,9 y 10 de Julio Hotel Andes Plaza
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Cartagena

29, 30 y 31 de Julio Hotel Cartagena Plaza

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¿Por qué no deberías perderte este Seminario Presencial?

Identifique la Gestión Del Riesgo Identificación, Análisis, Evaluación, Valoración & Tratamiento. Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas (V5) 2020

Desarrolle y aplique herramientas que permitan fortalecer el ejercicio de auditoría interna basada en Riesgos desde el marco Internacional.

Aplique Técnicas e Insumos que facilitarán la Ejecución De Auditorías Internas

Garantice Metodología practica para auditoría integral al MIPG - Modelo líneas de defensa

Agenda

Lo que Aprenderás

1. GESTIÓN DE RIESGOS - Nueva Guía de Gestión del Riesgos de la Función Pública Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas (V5) 2020

    • Identificación, valoración y evaluación del riesgo
    • Diseño de controles
    • Mapas de riesgo        
    • ISO 31000 VERSION 2018 Gestión del Riesgo
    • Qué son?, Responsabilidades en cada línea de defensa

2. NUEVA GUIA DE AUDITORIA BASADA EN RIESGOS: IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS, EVALUACIÓN, VALORACIÓN & TRATAMIENTO

    • Articulación MIPG – MECI
    • Fortalecimiento del Sistema de Control Interno
    • Actualización Normas Internacionales en materia de Auditoría Interna
    • Caja de herramientas

3. PRÁCTICA PROFESIONAL DE LA AUDITORÍA INTERNA DESDE EL MARCO INTERNACIONAL

    • Nuevos Conceptos generales de control interno y auditoría interna: Logro de los Objetivos de la Organización, Aseguramiento razonable, Consultoría, Enfoque Sistemático y Disciplinado, Análisis de Contexto, Análisis de riesgo, Valor agregado orientado al mejoramiento)

      • Herramientas del Marco Internacional para la Práctica Profesional de Auditoria Interna
      • Código de Ética
      • Carta de Representación y veracidad
      • Estatuto de Auditoria Interna
      • Formulación del Programa Anual de Auditorías
      • Priorización de las auditorías basadas en riesgos
      • Universo de auditoría
      • Requerimientos del Comité de Auditoria y de la Dirección

4. BUENAS PRÁCTICAS QUE GARANTIZAN EL ÉXITO DE LA AUDITORÍA INTERNA

    • Expectativas de los grupos de Interés
    • Políticas y procedimientos
    • Formación y perfiles
    • Reportes
    • Coordinación con otros sistemas de gestión
    • Plan de Auditoria Interna basado en Riesgos

5. CONOZCA TÉCNICAS E INSUMOS QUE FACILITARÁN LA EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS INTERNAS

    • Identificación de los sujetos auditables según nivel de riesgo (procesos, programas o proyectos)
    • Auditoria como herramienta para la evaluación del SCI y otros sistemas
    • Insumos para la ejecución del programa anual de auditoria
    • Determinación de la muestra de auditoría
    • Documentos de trabajo en la auditoría Interna
    • Elaboración, redacción de hallazgos, observaciones y recomendaciones de auditoría
    • Tipos sobre hallazgos Qué son?   Qué deben contener?
    • Elaboración del informe de auditoría
    • Planes de mejoramiento y su seguimiento como herramienta efectiva en la mejora de la Entidad
    • Planes de mejoramiento órganos de Control, papel de la Oficina de Control

Este evento es para ti

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El reto de las Oficinas de Control Interno para la vigencia 2021 estará enmarcado en la ejecución de auditorías internas basadas en riesgos, en el marco de las Nuevas Guías 2020 que exigen un conocimiento claro en el Tratamiento de los Riesgos, formulación del contexto Auditable basado en riesgos, planes de mejoramiento, e implementación de estrategias de Auditoría basadas en el Marco Internacional para la Práctica Profesional de la Auditoría Interna – MIPP que apoyen la toma de decisiones de nuestras entidades, permitiendo el fortalecimiento institucional.

Quién puede realizar este seminario.

Están invitados a participar Jefe de Control Interno, Auditores,    Asesores de áreas de Planeación, Lideres de Calidad y MIPG, Gerentes, Administradores y Funcionarios de E.S.E. – Hospitales, Contralorías, Personerías, Corporaciones Autónomas Regionales, Empresas de Servicios Públicos, de Telecomunicaciones, Entidades de Transito, Licoreras, Loterías, Interventores, Consultores, Asesores y Jefes de División, Profesionales Universitarios y Contratistas con labores de auditoría interna, Universidades y Servidores públicos en general interesados en ser parte de este Seminario Virtual.

Inscripción y Forma de Pago

Encuentre y diligencie formulario de inscripción en www.cendap.com

Para inscripción al seminario deberá presentar soporte de pago tres (3) días antes de iniciar el evento en alguna de las siguientes cuentas a nombre de CENDAP LTDA.

Transferencias y Consignaciones
BANCO DE OCCIDENTE Cuenta Corriente No. 465014991 Recaudo en Línea Bancos Grupo Aval
BANCOLOMBIA Cuenta Corriente No. 001-143914-13
BANCO AGRARIO Cuenta Corriente No. 01303-061700-8

Con el propósito de coordinar Reserva Hotelera presentar soporte de pago cinco (5) días antes a su asistencia

Enviar copia escaneada del documento de pago al correo electrónico pagos@cendap.com

Cada uno de nuestros programas, buscan complementar los planes institucionales de capacitación de cada entidad, basados en la Política Nacional de Formación y Capacitación de los Empleados Públicos para el desarrollo de competencias.

Solicita a tu jefe de talento humano y/o personal esta capacitación para que el pago sea asumido por tu entidad.

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