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Presentar los Informes y Seguimientos De la Oficina de Control Interno y su Rol

Guía - Práctica Como Presentar los Informes y Seguimientos de la Oficina de Control Interno y su Rol antes del Vencimiento Vigencia
2020 - 2021

Curso Online

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Horas
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Segundos
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5. Comprenda

como Planear la actividad de auditoría interna y programa auditorías basadas en riesgos con el procedimiento que se ajusta a la nueva Guía de Auditoría Interna y a las Normas Internacionales de Auditoría.

¿Por qué no deberías perderte este Seminario Virtual?

1. Construya

un cronograma para la presentación de Informes y Seguimientos De la Oficina de Control Interno Vigencia  2020- 2021 de forma planeada y ordenada

2. Cumpla

con Obligaciones y Responsabilidades en la Rendición de Informes de la oficina de Control Interno Vigencia 2020 – 2021, cada informe con su soporte legal, periodicidad y fechas de presentación.

3. Reconozca

Nuevas Competencias para Jefes de Control Interno D. 989/2020 Requisitos, labores adicionales y el papel protagónico que desarrollan las Oficinas de Control Interno en su último año de gestión y Empalme OCI 2021- 2022

4. Conozca

en que aplicativos es necesario contar con usuario y contraseña para poder desarrollar nuestra función de Control Interno.

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Lo que Aprenderás

Rol Y Responsabilidades De Control Interno en su Último año de Gestión y Empalme

Las Oficinas de Control Interno y su papel fundamental en la Dimensión 7 del MIPG

  • Aciertos y Desaciertos en la implementación de la Política de Control Interno.
  • Las Líneas de Defensa y su manera práctica de entenderla y Aplicarla.
  • Los Mapas de Gestión de Riesgos y su importancia en la Gestión con Valores para Resultados.

Plan de Auditoria basado en riesgos

  • Elaboración del plan.

Tips sobre hallazgos.
Qué son?.
Qué deben contener?
Aspectos claves.

  • Planes de mejoramiento como herramienta efectiva en la mejora de la Entidad.
  • Qué son?, Responsabilidades en cada línea de defensa.
  • Planes de mejoramiento órganos de Control, papel de la Oficina de Control Interno.

Obligaciones Y Responsabilidades En La Rendición De Informes De La Oficina De Control Interno  Vigencia 2020 – Vigencia 2021

Evaluación de la gestión por dependencias.
Evaluación Independiente MECI (FURAG).
Informe semestral de Control Interno MECI – DAFP antes informe pormenorizado.
Informes de Control Interno Contable
Informe semestral de Seguimiento al Trámite de PQRSD
Informes de Seguimiento Plan Anticorrupción
Informes de Auditorías Internas
Informes de Seguimiento Planes de Mejoramiento Auditorias Contraloria.
Informes de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público
Verificación ley de cuotas.
Seguimiento racionalización de trámites.
Seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción.
Informes de Seguimiento a la publicación de contratos en el secop.
Seguimiento al cumplimiento de la ley de Transparencia y Acceso a la
Información.
Cumplimiento del informe de Gestión de Servidores Salientes – Elaboración del Acta circunstanciada del Estado de los asuntos y recursos del área organizacional.
Seguimiento a la Racionalización de Trámites.
Informe Derechos de Autor – Dirección Nacional de Derechos de Autor.
Informes Agencia Nacional Defensa Jurídica del Estado
Informe sobre posibles actos de corrupción.
Informe de cumplimiento del Plan de Mejoramiento Archivístico
Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público “SIGEP”
Seguimiento Proceso de depuración contable
Evaluación del proceso de planeación
Verificación del cumplimiento del proceso disciplinario de la entidad
Seguimiento al fortalecimiento de la meritocracia en el Estado Colombiano
Otros informes y seguimientos con su sustento legal, a quién, dónde rendir y su periodicidad.

Vigencia Circulares Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia De Control Interno.

Este evento es para ti

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La vigencia 2021 para las oficinas de Control Interno trae importantes Retos por ser su último año de Gestión y Empalme, será de suma importancia el cumplimiento de Roles y Responsabilidades de la Oficina de Control Interno desde el inicio de 2021 teniendo en cuenta las Novedades de obligatoria observancia como el Decreto 989/2020 el cual define nuevas Competencias y Requisitos para los Jefes de Control Interno además de la Nueva Guía de Auditoria Interna basada en riesgos desde el Marco Internacional para la Práctica Profesional de Auditoria Interna, La evaluación y seguimiento del MIPG, como preparación para el FURAG 2021 y definir el cumplimiento con los diferentes tipos de Informes, además de la metodología para su presentación al cierre de la vigencia 2020 y los correspondientes en el 2021, que sanciones se pueden generar por no cumplir con estos, para el Representante Legal, para el jefe de control interno y afectación en el IDI (Índice de Desempeño Institucional).

¿Quienes pueden participar?

Están invitados a participar Jefe de Control Interno, Auditores, Asesores de áreas de Planeación, Lideres de Calidad y MIPG, Gerentes, Administradores y Funcionarios de E.S.E. – Hospitales, Contralorías, Personerías, Corporaciones Autónomas Regionales, Empresas de Servicios Públicos, de Telecomunicaciones, Entidades de Transito
Licoreras, Loterías, Interventores, Consultores, Asesores y Jefes de División, Profesionales Universitarios y Contratistas con labores de auditoría interna, Universidades y Servidores públicos en general interesados en ser parte de este Congreso Virtual.

¿Te interesa participar?

Contactate con nosotros y te damos la oportunidad de participar en este Seminario Virtual.

Correo: capacitacion@cendap.com

14 y 15 de Enero de 2021

2:00 pm hasta las 6:00 pm

$297.000 IVA Incluido

Memoria Descargable

Certificado de Asistencia

Conferencias en vivo

Inscripción personal e intransferible

Acceso al usuario inscrito previamente

Interacción con el equipo de conferencistas en tiempo real

Conferencista

Diego Fernando Echavarria

Diego Fernando Echavarría Giraldo

Contador, Especialista en Economía y Finanzas del Sector Público Certificado como Formador de Formadores.
Formado en Modelo Estándar de Control Interno y Sistemas de Calidad por USAID/CASALS.
Formación en Elementos de Control Interno y Auditoria por PRICEWATERHOUSE COOPERS.
Formado como Auditor Interno Universidad de Antioquía. Diplomado en Docencia Institución Universitaria de
Envigado. Docente Universitario en Sistemas de Calidad. Formador de Auditores Internos.

Actualmente y desde el 2003 Profesional Universitario y Auditor en el Municipio de Envigado en la Oficina de Control Interno.

Docente y seminarista en Sistemas de Gestión y Control Interno desde el 2006 en diferentes entidades Públicas y Privadas.

Costo

$ 297,000
  • Obtenga el certificado de asistencia
  • Descargue las memorias

Cada uno de nuestros programas, buscan complementar los planes institucionales de capacitación de cada entidad, basados en la Política Nacional de Formación y Capacitación de los Empleados Públicos para el desarrollo de competencias.

Solicita a tu jefe de talento humano y/o personal esta capacitación para que el pago sea asumido por tu entidad.

Transferencias y Consignaciones

Banco Occidente: Cta Cte No. 465014991
Recaudo en Línea.

Bancolombia: Cta Cte No. 001-143914-13

Requisitos para una video conferencia garantizable.

Audio - Microfono

Para participar de la conferencia debe de preparar un micrófono por medio de audífonos o el micrófono del pc.

Connectividad

Cierre todas las aplicaciones que esten activas que consuman internet, para que pueda escuchar o participar en el congreso de forma fluida.

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Siéntase libre de visitar  nuestras páginas de redes sociales y no se olvide de  dar un “me gusta y compartir.” 

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