como Planear la actividad de auditoría interna y programa auditorías basadas en riesgos con el procedimiento que se ajusta a la nueva Guía de Auditoría Interna y a las Normas Internacionales de Auditoría.
un cronograma para la presentación de Informes y Seguimientos De la Oficina de Control Interno Vigencia 2020- 2021 de forma planeada y ordenada
con Obligaciones y Responsabilidades en la Rendición de Informes de la oficina de Control Interno Vigencia 2020 – 2021, cada informe con su soporte legal, periodicidad y fechas de presentación.
Nuevas Competencias para Jefes de Control Interno D. 989/2020 Requisitos, labores adicionales y el papel protagónico que desarrollan las Oficinas de Control Interno en su último año de gestión y Empalme OCI 2021- 2022
en que aplicativos es necesario contar con usuario y contraseña para poder desarrollar nuestra función de Control Interno.
Rol Y Responsabilidades De Control Interno en su Último año de Gestión y Empalme
Las Oficinas de Control Interno y su papel fundamental en la Dimensión 7 del MIPG
Plan de Auditoria basado en riesgos
Tips sobre hallazgos.
Qué son?.
Qué deben contener?
Aspectos claves.
Obligaciones Y Responsabilidades En La Rendición De Informes De La Oficina De Control Interno Vigencia 2020 – Vigencia 2021
Evaluación de la gestión por dependencias.
Evaluación Independiente MECI (FURAG).
Informe semestral de Control Interno MECI – DAFP antes informe pormenorizado.
Informes de Control Interno Contable
Informe semestral de Seguimiento al Trámite de PQRSD
Informes de Seguimiento Plan Anticorrupción
Informes de Auditorías Internas
Informes de Seguimiento Planes de Mejoramiento Auditorias Contraloria.
Informes de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público
Verificación ley de cuotas.
Seguimiento racionalización de trámites.
Seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción.
Informes de Seguimiento a la publicación de contratos en el secop.
Seguimiento al cumplimiento de la ley de Transparencia y Acceso a la
Información.
Cumplimiento del informe de Gestión de Servidores Salientes – Elaboración del Acta circunstanciada del Estado de los asuntos y recursos del área organizacional.
Seguimiento a la Racionalización de Trámites.
Informe Derechos de Autor – Dirección Nacional de Derechos de Autor.
Informes Agencia Nacional Defensa Jurídica del Estado
Informe sobre posibles actos de corrupción.
Informe de cumplimiento del Plan de Mejoramiento Archivístico
Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público “SIGEP”
Seguimiento Proceso de depuración contable
Evaluación del proceso de planeación
Verificación del cumplimiento del proceso disciplinario de la entidad
Seguimiento al fortalecimiento de la meritocracia en el Estado Colombiano
Otros informes y seguimientos con su sustento legal, a quién, dónde rendir y su periodicidad.
Vigencia Circulares Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia De Control Interno.
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Contador, Especialista en Economía y Finanzas del Sector Público Certificado como Formador de Formadores.
Formado en Modelo Estándar de Control Interno y Sistemas de Calidad por USAID/CASALS.
Formación en Elementos de Control Interno y Auditoria por PRICEWATERHOUSE COOPERS.
Formado como Auditor Interno Universidad de Antioquía. Diplomado en Docencia Institución Universitaria de
Envigado. Docente Universitario en Sistemas de Calidad. Formador de Auditores Internos.
Actualmente y desde el 2003 Profesional Universitario y Auditor en el Municipio de Envigado en la Oficina de Control Interno.
Docente y seminarista en Sistemas de Gestión y Control Interno desde el 2006 en diferentes entidades Públicas y Privadas.
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