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CVControlInterno

¿Cuáles son los Roles, Obligaciones e Informes de Oficina de Control Interno a Junio/2020 Efecto-Impacto
COVID-19?

Conoce como MIPG y FURAG 2019 - 2020, son insumos para las Oficinas de Control Interno, Cuáles son las obligaciones adicionales efecto COVID-19, Comprende la importancia de PLANES DE MEJORAMIENTO que determinaran la GESTIÓN DE AUDITORIA 2020, los tipos de INFORMES 2020, fechas, destinatarios, metodología y sanciones por no cumplir con ellos, para el Representante Legal, para el Jefe de Control Interno y afectación en el IDI (Índice de desempeño Institucional) y Desarrolla una MATRIZ de responsabilidades que te permita desarrollar los roles y las funciones que corresponde a las OCI, dentro de las fechas que determinan las normas.

BENEFICIOS QUE CONSEGUIRÁS CON ESTE CURSO

COMPRENDE como a través del plan anual de auditoria, generas la bitácora para el qué hacer de la Oficina de Control Interno, basados en riesgos con el procedimiento que se ajusta a la nueva Guía de Auditoría Interna y a las Normas Internacionales de Auditoría.

APRENDE como desarrollar la labor con las herramientas y el personal que dispone la entidad.

RECONOCE los informes y seguimientos que corresponde realizar a las Oficinas de Control Interno, más allá del decreto 1083 de 2015 y 648 de 2017.

DETERMINA las labores adicionales y el papel protagónico que desarrollan las Oficinas de Control Interno por el efecto COVID-19.

CONSTRUYE una matriz de responsabilidades que te permita desarrollar los roles y las funciones que corresponde a las OCI, dentro de las fechas que determinan las normas.

¿POR QUÉ PARTICIPAR?

Conoce las herramientas de gestión útiles que sirvan de apoyo a nuestras Oficinas de Control Interno a ejercer su rol y responsabilidades de manera efectiva y conocer como desde su actuar ético y transparente son un equipo de trabajo importante para poner en marcha y dinamizar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG 2020 y lo más importante generar valor agregado a la Entidad.

Lo que Aprenderás en este Curso

RESPONSABILIDADES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO FRENTE A LA GUÍA DE AUDITORÍA DE CONTROL INTERNO

Inicia y cierra el ciclo de auditorías. Vigencia 2020

Importancia de la priorización de las auditorías basadas en Riesgos.

Hallazgos y Seguimiento a Planes de Mejoramiento.

OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES EN LA RENDICIÓN DE INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2020 D. 648 de 2017

Evaluación de la gestión por dependencias.

Seguimiento a los planes de mejoramiento internos, externos.

Otros informes y seguimientos con su sustento legal, a quién, dónde rendir y su periodicidad.

Informe semestral de Control Interno MECI – DAFP.

Rendición de la Cuenta CGM.

Seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano.

Evaluación Independiente MECI (FURAG).

Informe de evaluación austeridad del gasto. Informe Derechos de Autor - Dirección Nacional de Derechos de Autor.

Seguimiento a las PQRSF.

Verificación ley de cuotas.

Importancia de la priorización de las auditorías basadas en Riesgos.

VIGENCIA CIRCULARES CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO.

¿Quién debe Hacer este Curso?

Jefe de Control Interno, Auditores, Asesores de áreas de Planeación, Lideres de Calidad y MIPG, Gerentes, Administradores y Funcionarios de E.S.E. – Hospitales, Contralorías, Personerías, Corporaciones Autónomas Regionales, Empresas de Servicios Públicos, de Telecomunicaciones, Entidades de Transito, Licoreras, Loterías, Interventores, Consultores, Asesores y Jefes de División, Profesionales Universitarios y Contratistas con labores de auditoría interna, Universidades y Servidores públicos en general interesados en este importante seminario.

CONFERENCISTA

Diego Fernando Echavarría Giraldo

Contador, Especialista en Economía y Finanzas del Sector Público Certificado como Formador de Formadores.
Formado en Modelo Estándar de Control Interno y Sistemas de Calidad por USAID/CASALS.
Formación en Elementos de Control Interno y Auditoria por PRICEWATERHOUSE COOPERS.
Formado como Auditor Interno Universidad de Antioquía. Diplomado en Docencia Institución Universitaria de
Envigado. Docente Universitario en Sistemas de Calidad. Formador de Auditores Internos.

Actualmente y desde el 2003 Profesional Universitario y Auditor en el Municipio de Envigado en la Oficina de Control Interno.

Docente y seminarista en Sistemas de Gestión y Control Interno desde el 2006 en diferentes entidades Públicas y Privadas.

Costo

Ahorrate el 40% de descuento en la inversión.
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  • Descargue las memorias

Cada uno de nuestros programas, buscan complementar los planes institucionales de capacitación de cada entidad, basados en la Política Nacional de Formación y Capacitación de los Empleados Públicos para el desarrollo de competencias.

Solicita a tu jefe de talento humano y/o personal esta capacitación para que el pago sea asumido por tu entidad.

Transferencias y Consignaciones

Banco Occidente: Cta Cte No. 465014991 Recaudo en Línea.

Bancolombia: Cta Cte No. 001-143914-13

Agrario: Cta Cte No. 01303-061700-8

Medellín

Calle 3 Sur No.41 – 65 – Oficina 1201 – Edificio Banco de Occidente.

NIT: 811012739-8

  • Movil: 311 635 0827 - 315 556 4642 - 311 6350826
  • Email: capacitacion@cendap.com
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